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审计经理(Internal Auditor)

 
岗位信息
  • 更新时间:2020-10-01
  • 学历:本科
  • 工作地点:上海市-徐汇区
  • 语言要求:
  • 工作年限:5-10年
  • 招聘人数:1
  • 月薪:0-0元
  • 性质:外资企业
岗位要求
岗位职责:
工作概要 按照公司内部控制制度,负责内控审计工作,对风险控制及治理过程提出建议并监督执行;参与制订年度审计计划,完善公司标准流程和内部审计标准程序。 主要任务和职责 1. 负责对公司财务、业务运作及相关内部控制流程进行评估和检查,提出审计建议并出具审计报告。 2. 负责跟踪、复查审计对象的后续行动,确保审计报告中提出的问题和要求得到具体落实。 3. 参与制定内审年度计划,完善公司标准流程和内部审计标准程序,并监督执行。 4. 配合上级公司开展内审工作,协调行动计划的制定,并进行后续跟踪。 5. 根据管理层要求完成特定项目的审计工作。 6. 与公司各部门/工厂保持良好的沟通和协作,以确保问题的快速解决和工作目标的达成。 7. 通过向部门提出审计建议,达到降低费用支出和控制成本的目的。

资格和要求 1.大学本科及以上学历。 2.八年及以上相关工作经验,熟悉内审内控相关工作内容。 3.具备一定的中英文口头及书面表达能力;具备良好的沟通能力和组织推动能力;了解会计学、经济学、税法及信息技术相关知识; 具备良好的问题发现和解决能力。
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